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[ 索引号 ] | 11500232MB1182942T/2022-00004 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 两人激烈斗地主区白管委 | ||
[ 成文日期 ] | 2022-03-03 | [ 发布日期 ] | 2022-03-03 |
重庆市两人激烈斗地主区白马山旅游度假区管理委员会2022年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
1 . 职能职责
重庆市 两人激烈斗地主 县白马山旅游度假区 管理委员会成立于 20 16 年 2 月。 2016 年 12 月两人激烈斗地主撤县升区,我委更名为“重庆市 两人激烈斗地主 区白马山 旅游度假区管理委员会 ”, 作为 区 政府的派出机构,主要职能 是 对 白马山 旅游度假区开发建设进行统一规划、统一建设、统一管理。 具体如下:
( 1 ) 贯彻执行国家有关法律、法规和政策,执行区政府有关决定、部署;研究制订度假区相关管理制度和政策规定。
( 2 ) 负责编制度假区经济社会发展规划、度假区建设总体规划、专项规划和行政管理制度并组织实施。
( 4 ) 负责编制度假区土地利用规划,实施规划的监督管理,按规定对度假区内土地和其它自然资源进行开发利用;负责土地的征用、管理,国有土地使用权的申报管理;负责建设工程、建筑市场和建设环境的监督管理等。
(5 ) 负责度假区内基础设施建设与管理,协调解决建设中的重大问题;组织、指导、协调区级有关部门为度假区建设服务,兴办各类公益事业。
( 6 ) 负责度假区旅游规划设计、旅游市场监管、旅游服务质量监督检查、旅游咨询、旅游投诉处理等。
( 7 ) 按照环境保护法律法规,负责度假区内自然和生态环境、人文景观、旅游资源的保护管理。
( 8 ) 承担辖区安全生产监督管理职责,指导、监督度假区内企业安全生产工作。
( 9 ) 负责度假区对外招商引资工作。
( 10 ) 按照区政府授权或区级有关部门委托,组织开展相关行政审批或综合行政执法管理。
( 11 ) 负责度假区财务核算、收入管理和度假区内各类政府性投资项目、资金的监督管理。
( 12 ) 承办区政府交办的其他事项。
(二)单位构成
我委内设5个机构科室,分别是党政办公室、规划资源科、建设管理科(应急管理科)、文化旅游科、招商发展科。下属2个事业单位,分别是重庆市两人激烈斗地主区白马旅游度假区综合服务中心、重庆市两人激烈斗地主区白马山旅游度假区生态保护中心,所属事业机构未独立核算,独立核算的机构只有管委会本级1个。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算 。 2022年年初预算数2888.15万元,其中:一般公共预算拨款1388.15万元,政府性基金预算拨款 1500 万元,国有资本经营预算收入 0 万元,事业收入 0 万元,上年结转收入 0 万元。收入较2021年增加 863.64 万元,主要 是政府性基金预算 经费拨款增加 1500 万元 ,一般公共预算拨款经费减少636.36万元 。
(二)支出预算 。 2022年年初预算数 2888.15 万元,其中:一般公共服务支出预算 0 万元,教育支出预算 0 万元,社会保障和就业支出预算 50.96万元,卫生健康支出预算27.82万元,节能环保支出预算900万元,城乡社区支出预算382.88万元, 住房保障支出预算 26.48 万元 , 其他支出预算1500万元 。支出预算较202 1 年增加 863.64 万元,主要是基本支出预算 减少36.36 万元,项目支出预算 减少600 万元 , 政府性基金支出预算增加1500 万元 。
三、部门 财政拨款收支 情况
(一)一般公共预算。 2022年一般公共预算财政拨款收入 1388.15 万元,一般公共预算财政拨款支出 1388.15 万元,比2021年 减少636.36 万元。其中:基本支出 488.15 万元,比2021年 减少36.36 万元,主要原因 一是2022年预算编制人均公用经费较2021年减少0.38万元,二是2022年未将目标绩效奖编入年初预算等 ,主要用于保障 管委员28名 在职 人员工资福利及社会保险缴费, 离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出 900 万元,比20 2 1年 减少600 万元,主要原因是 度假区规划设计类前期准备工作已基本完成,按照区委区政府对管委会下步工作安排对预算项目进行压缩等,主要用于白马山天尺坪污水处理建设项目重点工作 。
(二)政府性基金预算。 2022年政府性基金预算收入 1500 万元,政府性基金预算支出 1500 万元,比2021年增加 1500 万元,主要原因是 新增白马山天尺坪污水处理建设项目资金 ,主要用于 白马山天尺坪污水处理建设 。
四、“三公 ” 经费情况说明
2022年“三公”经费预算 15.7 万元,比2021年减少 30 万元。其中:因公出国(境)费用 0 万元, 与 2021年 相比无增减变化 ;公务接待费 6.7 万元,比2021年减少 30 万元,主要原因是厉行节约,严控接待人次和标准,减少公务接待开支范围;公务用车运行维护费 9 万元, 与 2021年 相比无增减变化 ;公务用车购置费 0 万元, 与 2021年 相比无增减变化 。
五、其他重要事项的情况说明
(一) 机关运行经费。 2022年一般公共预算财政拨款运行经费 123.19 万元,比上年增加 6.96 万元,主要原因为2022年度 预算编制实有人数比2021年新增3人 。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二) 政府采购情况。 2022年政府采购预算总额 0 万元:政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元:政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
(三) 绩效目标设置情况。 我委2022年无项目预算支出,未实行绩效目标管理。
(四) 国有资产占有使用情况。 截止2021年12月,所属各预算单位共有车辆 2 辆,其中一般公务用车 2 辆、执勤执法用车 0 辆。2022年一般公共预算安排购置车辆 0 辆,其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入 ” 、 “ 事业收入 ” 、 “ 经营收入 ” 等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公 ” 经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人: 高榤 联系方式: 023-81125501
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