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[ 索引号 ] 115002320086905019/2022-00008 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 一键找桩 一键导航 一键充电 “i深圳”APP打造“超级快充”专区提供充电桩信息查询规划自然资源局
[ 成文日期 ] 2022-03-01 [ 发布日期 ] 2022-03-01

重庆市一键找桩 一键导航 一键充电 “i深圳”APP打造“超级快充”专区提供充电桩信息查询规划和自然资源局 2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

1. 贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规、规章和方针政策。

2. 负责自然资源调查监测评价。

3. 负责自然资源统一确权登记工作。

4. 负责自然资源资产有偿使用工作。

5. 负责自然资源的合理开发利用。

6. 负责建立空间规划体系并监督实施。

7. 建立健全国土空间用途管制制度,研究拟订辖区城乡规划政策并监督实施。

8. 负责自然资源文化的挖掘、研究、保护和利用工作。

9. 国土空间生态修复。

10. 负责实施最严格的耕地保护制度。

11. 负责管理规划自然资源系统地质勘查行业和地质工作。

12. 组织编制辖区地质灾害防治规划并指导实施。

13. 负责矿产资源管理工作。

14. 负责测绘地理信息管理工作。

15. 承担辖区规划和自然资源管理的督察工作。

16. 承担地震监测、预防预报相关职责。

17. 归口管理重庆市一键找桩 一键导航 一键充电 “i深圳”APP打造“超级快充”专区提供充电桩信息查询林业局。

18. 承担区规划委员会的日常工作。

19. 完成区委、区政府和重庆市规划和自然资源局交办的其他任务。

(二)单位构成

本单位共计1 8 独立编制 机构,机关 内设 10 个机构科室,分别是 行政办公室、财务科、行政许可科 规划编制科 城乡规划管理科 国土空间用途管制科(督察科) 自然资源开发利用科 耕地保护和生态修复科 自然资源调查确权科 安全矿产科(信访法规科) 下属 独立 编制 事业单位 分别为 土整 中心、地质环境监测站、 土地储备中心、 土地征收中心、不动产登记中心 执法队、 城乡规划中心 芙蓉 所、江口所、白马所、鸭江所、平桥所、长坝所、羊角所、火炉所、桐梓所、仙女山所。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算 202 2 年年初预算数 20556.16 万元,其中:一般公共预算拨款 10993.28 万元,政府性基金预算拨款 8484.64 万元,国有资本经营预算收入 0 万元,事业收入 0 万元, 上年 结转收入 1078.24 万元。收入较202 1 年增加 5682.05 万元,主要是 全域整治及退采矿权价款专项等一般公共预算拨款增加 1511.93万, 地灾防治及基本农田建设专项等政府性基金 拨款增加 4170.12 万元。

(二)支出预算 202 2 年年初预算数 20556.16 万元,其中:社会保障和就业支出预算 345.56 万元,卫生健康支出预算 156.51 万元, 城乡社区支出5813.41万元,农林水支出 3419.93 万元, 自然资源海洋气象等支出预算 4038.17万元, 住房保障支出预算 150.81 万元 ,灾害防治及应急管理支出 6631.77万元 。支出预算较202 1 年增加 5682.05 万元,主要是基本支出预算 减少 439.91 万元,项目支出预算增加 6121.97 万元。

三、部门 财政拨款收支 情况

(一)一般公共预算。 202 2 年一般公共预算财政拨款收入 11322.82 万元,一般公共预算财政拨款支出 11322.82 万元,比202 1 年增加 3932.97 元。其中:基本支出 2769.72 万元,比202 1 年减少 439.91 万元,主要原因是 本年 人员减少和预算 支出 口径 发生变化 ;项目支出 8553.10 万元,比20 2 1 年增加 4372.88 万元,主要原因是 本年增加自然资源利用保护及地质灾害防治专项 预算 ,主要用于 和顺全域整治、地质灾害防治 等重点工作。

(二)政府性基金预算。 202 2 年政府性基金预算收入 9233.34 万元,政府性基金预算支出 9233.34 万元,比202 1 年增加 6847.09 万元,主要原因是 增加城乡社区支出及农林水支出预算 ,主要用于 基本农田保护及地质灾害防治项目

四、三公 经费情况说明

202 2 三公 经费预算 90 万元,比202 1 年减少 2 万元。其中:因公出国(境)费用 0 万元, 202 1 减少 0万元 ,主要原因是 两年均无因公出 国(境) 支出预算 ;公务接待费 45 万元,比202 1 年减少 2 万元,主要原因是 持续 从严控制三公经费,强化公务接待支出管理 ;公务用车运行维护费 45 万元,比202 1 年减少 0 万元,主要原因是 持续做好公车管理 ,严格落实公车使用规定,严禁公车私用 ;公务用车购置费 0 万元,比202 1 年减少 0 万元 主要原因是 两年均无公车购置预算

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费。 202 2 年一般公共预算财政拨款运行经费 657.96 万元,比上年 减少 35.07 万元,主要原因 压减一般性支出 。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二) 政府采购情况。 2 022 政府采购预算总额 0 万元 政府采购 货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元 其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元:政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三) 绩效目标设置情况。 202 2 年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨 8553.10 万元 政府性基金预算 当年财政拨 9233.34 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。 截至2021 12月, 单位共有车辆 8 辆,其中一般公务用车 8 辆、执勤执法用车 0 辆。 202 2 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆,其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入 事业收入 经营收入 等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)三公 经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人: 谢欣怡 联系方式: 023-77820576

附件:1.2022年部门预算查询表。

      2.2022年部门预算项目绩效目标表。

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