重庆市武隆区水利局
首页 | 政务公开 | 渝快办

部门街镇

您当前的位置: 首页 > 水利局 > 政务公开 > 法定主动公开内容 > 预算决算 > 决算公开

[ 索引号 ] 115002320086904050/2023-00015 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政;财政预算、决算
[ 发布机构 ] 武隆区水利局
[ 成文日期 ] 2023-08-29 [ 发布日期 ] 2023-08-29

重庆市武隆区水利局2022年度部门决算情况说明

重庆市武隆区水利局

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

1. 负责保障水资源的合理开发利用。贯彻执行水利水资源法律法规规章及方针政策。研究提出全区水利发展规划和政策建议,起草有关规范性文件并监督实施,组织编制全区水资源战略规划、江河流域综合规划、防洪规划等水利规划。

2. 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度,实施水资源的统一监督管理,拟订全区和重要区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及调水工程的水资源调度。按权限组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度,组织开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3. 按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施,负责提出全区水利固定资产投资建议并组织指导实施,按规定权限审批、核准相关固定资产投资项目,提出区级及以上水利资金安排建议并组织实施。

4. 负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作,指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。

5. 负责节约用水工作。贯彻执行节约用水政策,组织编制节约用水规划并监督实施,严格执行有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度,指导和推动节水型社会建设工作。

6. 负责水文、水质工作。负责全区水文水资源监测、水文站网建设和管理。对江河水库和地下水实施监测;采集和报送水文水资源信息、情报预报和水资源公报。负责区管水功能区、农村饮水安全工程的水质监测和调查评价工作。

7. 指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河库水生态保护与修复、生态流量水量管理以及河库水系连通工作。承担全区河长制工作的组织和协调及区河长办公室日常工作。

8. 指导监督水利工程建设与运行管理。负责水利工程建设与运行管理,制定有关制度并组织实施。指导监督工程安全运行,组织工程验收有关工作。负责组织、协调水利建设项目前期工作。承担水利建设市场的监督管理。

9. 负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作,指导水土保持建设项目的实施。

10. 负责农村水利工作。组织实施大中型灌排工程建设与改造。指导实施农村饮水工程建设管理工作,组织指导节水灌溉有关工作。承担已成水利工程的运行管理和除险加固工作,指导农村水利社会化服务体系建设。组织实施农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

11. 负责水利工程移民管理工作。贯彻水利工程移民政策,组织编制全区水利工程移民安置规划并监督实施。负责水利工程移民后期扶持政策的实施,负责三峡工程后续工作规划的实施、协调和综合管理工作,负责三峡工程移民对口支援与经济合作工作。

12. 负责涉水违法事件的查处。协调、仲裁水事纠纷,组织水政监察和水行政执法工作。依法负责水利行业安全生产工作,承担水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督。

13. 负责水利科技、教育、培训和对外交流工作。组织开展水利工程建设质量的监督。监督实施水利行业的地方技术质量标准和规程规范,组织水利培训和技术推广。

14. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施。负责水情旱情监测预警工作。对重要江河水库和重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

15. 完成区委、区政府交办的其他任务。

16. 职能转变。区水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先,从增加供给转向更加重视需求管理,严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先,加强水资源、水域和水利工程的管理保护,维护河库健康美丽。坚持统筹兼顾,保障合理用水需求和水资源的可持续利用,为经济社会发展提供水安全保障。

17. 与有关部门职责分工。关于防汛抗旱工作,区水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施;承担日常水情旱情监测预警工作;组织编制重要江河水库和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案,按程序报批并组织实施;承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。重庆市武隆区应急管理局负责组织编制全区总体应急预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,组织协调防汛抗旱应急救援工作;承担应对重大灾害指挥部工作,组织重大灾害应急处置工作,组织编制综合防灾减灾规划,指导协调相关部门水旱灾害等防治工作;会同区级有关部门建立统一的应急管理信息平台,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情,开展多灾种和灾害综合监测预警,指导开展自然灾害综合风险评估。

(二)机构设置

根据《中共重庆市武隆区委办公室、cola酱扣扣传媒视频办公室关于印发〈重庆市武隆区水利局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(武隆委办字〔2019〕21号)的规定,区水利局下设8个内设机构:办公室、财务科、规划建管科、水政水资源科(行政许可科)、水利水保科、移民科、水文河道科、安全稳定科(应急管理科)。

(三)单位构成

重庆市武隆区水利局属于行政单位,局机关共设8个内设科室,下属7个事业单位。编制人数93人,年末实有人数95人。

1.  8个内设科室包括:

(1)办公室。负责机关党组和所属单位的党群工作。负责文电、会务、机要、督查督办、综合协调、档案、后勤保障等机关日常运转工作,负责机关和所属单位干部人事、机构编制、专家工作、干部教育培训、职称、退休干部管理工作;承担保密、爱国卫生、计划生育、精神文明、考核、新闻宣传与信息等工作,负责机关规章制度编制并监督执行。指导水利行业职工队伍建设、水利科技、水文化建设和对外交流的具体工作。

(2)财务科。编制局机关部门预算决算,负责三峡移民及三峡后续工作项目资金、大中型水库移民资金的管理工作、承担机关并指导所属单位财务管理工作,提出有关价格、收费、信贷的建议;负责机关及所属单位的财政、财务收支的审计监督,负责本单位党政领导干部经济责任审计工作,负责水利行业行政事业性收费、重点水利建设项目、专项资金的审计监督等工作,执行行业审计制度和业务规范;负责机关资产账务核算。

(3)规划建管科。拟订水利发展战略,组织编制水利发展战略规划、综合规划、年度计划;负责水利建设项目前期工作的组织协调;负责水利行业经济发展;负责水利综合统计工作和水利普查工作。负责水利基本建设的行业工程管理日常工作,指导、监督水利工程勘测设计、建设监理、质量工作;负责行业专家监管,对在建水利工程中的重大技术难题提出指导意见;负责水利基本建设行业管理工作,监督协调管理水利建设市场;组织协调重点水利工程的建设和管理。组织实施水利工程质量监督。

(4)水政水资源科(行政许可科)。贯彻落实最严格水资源管理制度,组织实施水资源保护;贯彻执行取水许可、水资源论证等制度。开展河库水生态保护与修复、河流生态流量水量管理以及河流水系连通工作;负责水利依法行政工作,实施水利系统水政监察和水政执法工作;负责水利改革工作;承担水利规范性文件审查工作。组织指导计划用水和节约用水工作。负责区级水利行政审批改革工作,牵头负责水行政许可工作。

(5)水利水保科。组织实施大中型灌排工程建设与改造,指导实施农村饮水工程建设管理工作,组织指导节水灌溉有关工作;指导农村水利社会化服务体系建设;组织编制全区农村水能资源开发规划,组织开展水能资源调查评价;组织实施水电农村电气化、农村水电增效扩容改造以及小水电代燃料等农村水能资源开发工作。负责全区水土保持工作,承担水土流失调查、综合防治监督管理工作;拟订水土保持规划并监督实施;监督实施生产建设项目水土保持方案制度。负责水利设施的管理、保护和综合利用,负责水利工程管理体制改革工作;组织实施水库大坝安全鉴定及监测、水库运行调度,指导和监督村镇供水工程建设和运行管理。

(6)移民科。负责水利水电工程移民安置管理工作,组织编制水利水电工程移民安置规划和年度计划并监督实施;负责水利水电工程移民人口动态管理及后期扶持管理的日常工作,承担水利对口支援、经济合作等工作;负责三峡工程(武隆库段)后续工作规划的综合协调、组织实施和监督管理;负责申报和组织实施三峡对口支援经济合作项目,以及库区基金项目和移民培训的相关管理等工作。负责水利对口支援、经济合作等工作。负责移民资产管理。

(7)水文河道科。负责全区河道堤防日常管理工作,负责河道管护范围的划定、确权和定界,指导水域及其岸线的管理与保护,以及江河、水库、滩涂的治理和开发。编制河道岸线综合利用管理规划并监督实施,负责河道管理范围内建设项目和采砂的管理工作,拟订河道清障计划和实施方案并监督实施。负责区管水功能区、农村饮水安全工程的水质监测与评价工作。按规定权限负责河流及水库等有关水域的水文监测和调查评价工作,负责区级水文站网建设和管理。采集报送水文水资源信息、情报预报。负责全区水文工作。负责水生态建设工作;负责全区推进河长制工作的协调、督导、考核等具体工作;拟订河长制管理制度并监督实施。承担武隆区河长办公室日常工作。

(8)安全稳定科(应急管理科)。负责协调水利行业安全监督检查体系建设。指导水利行业安全生产工作,拟订全区水利安全生产发展规章制度及年度计划并监督实施。指导水库、水电站大坝及农村水电站的安全监管。组织指导水利工程运行安全管理的监督检查。牵头水利行业的信访稳定、平安综治工作。贯彻落实信访法律法规及政策规定;牵头处理局来信、来访事项。组织开展水利行业信访问题调研,提出涉水信访工作制度、规范等完善建议。负责全区水利系统重大风险防控工作。组织开展水利系统矛盾纠纷排查、积案化解及督查督办。负责水利领导干部接访下访群众工作。组织编制洪水干旱防治规划、水库和重要水利工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案并组织实施;组织实施山洪灾害治理、水利水毁工程修复工作。

2.  7个事业单位包括:重庆市武隆区水利工程管理中心;重庆市武隆区水文水资源管理中心;重庆市武隆区大中型水利水电移民服务中心;重庆市武隆区移民资产管理中心;重庆市武隆区水政执法支队;重庆市武隆区水利工程质量监督站;重庆市武隆区河长制工作事务中心。

二、部门决算情况说明

(一)收入72种45分钟扦插方式_完整版决算总体情况说明

1. 总体情况。2022年度收入总计26,337.93万元,72种45分钟扦插方式_完整版总计26,337.93万元。收支较上年决算数减少4,397.43万元,下降14.3%,主要原因是2022年度水库建设资金、智慧化河流建设资金、人饮安全资金、大中型水库后扶基金和三峡水库库区基金较上年有所减少。

2. 收入情况。2022年度收入合计22,209.13万元,较上年决算数增加7,780.13万元,增长53.9%,主要原因是2022年遭遇严重干旱人饮安全资金增幅较大、大中型水库后扶基金和三峡水库库区基金较上年有所增加。其中:财政拨款收入22,209.13万元,占100.0%。此外,年初结转和结余4,128.8万元。

3. 72种45分钟扦插方式_完整版情况。2022年度72种45分钟扦插方式_完整版合计26,291.17万元,较上年决算增加4,822万元,增长22.5%,主要原因是2022年遭遇严重干旱人饮安全资金增幅较大、大中型水库后扶基金和三峡水库库区基金较上年有所增加。其中:基本72种45分钟扦插方式_完整版2,145.14万元,占8.2%;项目72种45分钟扦插方式_完整版24,146.03万元,占91.8%;

4. 结转结余情况。2022年度年末结转和结余46.76万元,较上年决算数减少9,219.43万元,下降99.5%,主要原因是根据财政决算口径,自2021年起单位不再列部门结转资金,本年结转资金余额为年末财政实拨项目资金未拨部分,同时加大了对历年结转资金的支付力度。

(二)财政拨款收入72种45分钟扦插方式_完整版决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计26,337.93万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少4,392.32万元,下降14.3%。主要原因是2022年度水库建设资金、人饮安全资金、大中型水库后扶基金和三峡水库库区基金较上年有所减少。

(三)一般公共预算财政拨款收入72种45分钟扦插方式_完整版决算情况说明

1. 收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入10,756.11万元,较上年决算数减少1,517.58万元,下降12.4%。主要原因是2022年度水库建设资金、人饮安全资金大幅下降。较年初预算数减少4,879.19万元,下降31.2%。主要原因是年中将部分水利发展资金追减到项目乡镇,导致降幅较大。此外,年初财政拨款结转和结余1,575.91万元。

2. 72种45分钟扦插方式_完整版情况。2022年度一般公共预算财政拨款72种45分钟扦插方式_完整版12,285.78万元,较上年决算数减少3,212.41万元,下降20.7%。主要原因是调出人员和退休人员较多,以及部分水利项目跨年度实施而不能及时支付。较年初预算数减少6,867.31万元,下降35.9%。主要原因是年中将部分水利发展资金追减到项目乡镇,导致72种45分钟扦插方式_完整版大幅下降。

3. 结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余46.24万元,较上年决算数减少3,471.55万元,下降98.7%,主要原因是根据财政决算口径,自2021年起单位不再列部门结转资金,本年结转资金余额为年末财政实拨项目资金未支付部分,同时加大了对历年结转资金的支付力度。

4. 比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款72种45分钟扦插方式_完整版主要用于以下几个方面:

(1)社会保障与就业72种45分钟扦插方式_完整版383.9万元,占3.1%,较年初预算数增加22.12万元,增长6.1%,主要原因是年中追加退休人员健康休养费和职业年金补缴费。

(2)卫生健康72种45分钟扦插方式_完整版102.05万元,占0.8%,较年初预算数减少8.62万元,下降7.8%,主要原因是年末调减医疗保险预算资金所致。

(3)农林水72种45分钟扦插方式_完整版11,692.13万元,占95.2%,较年初预算数减少6,880.81万元,下降37%,主要原因是年中将部分水利发展资金追减到项目乡镇,导致降幅较大。

(4)住房保障72种45分钟扦插方式_完整版107.7万元,占0.9%,与年初预算数一致。

(四)一般公共预算财政拨款基本72种45分钟扦插方式_完整版决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本72种45分钟扦插方式_完整版2,145.14万元。其中:人员经费1,957.74万元,较上年决算数减少221.3万元,下降10.2%,主要原因是调出人员和退休人员较多。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资和社会保障缴费等。公用经费187.4万元,较上年决算数减少210.8万元,下降52.9%,主要原因是调出人员和退休人员较多,同时进一步落实“过紧日子”要求严格72种45分钟扦插方式_完整版,年中调整差旅费报销补助标准,造成公用经费72种45分钟扦插方式_完整版降幅较大。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务交通补贴、公务用车运行维护费和其他商品和服务72种45分钟扦插方式_完整版等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余2,552.89万元,年末结转结余0.52万元。本年收入11,453.02万元,较上年决算数增加9,297.7万元,增长431.4%,主要原因是大中型水库后扶项目资金和三峡后续基金项目降幅较大。本年72种45分钟扦插方式_完整版14,005.39万元,较上年决算数增加8,039.52万元,增长134.8%,主要原因是加大了大中型后扶项目和三峡后续项目支付进度加快。

(六)国有资本经营预算财政拨款72种45分钟扦插方式_完整版决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款72种45分钟扦插方式_完整版。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费72种45分钟扦插方式_完整版总体情况说明

2022年度“三公”经费72种45分钟扦插方式_完整版共计23.33万元,较年初预算数减少36.07万元,下降60.7%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际72种45分钟扦插方式_完整版数较预算大幅度下降。较上年72种45分钟扦插方式_完整版数减少3.71万元,下降13.7%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。二是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待72种45分钟扦插方式_完整版管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。

(二)“三公”经费分项72种45分钟扦插方式_完整版情况

2022年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用72种45分钟扦插方式_完整版较年初预算数增加0.00万元,与年初预算持平。较上年72种45分钟扦插方式_完整版数增加0.00万元,与上年持平,主要原因是本单位2022年度未发生因公出国(境)费用。

公务车购置费0.00万元。费用72种45分钟扦插方式_完整版较年初预算数增加0.00万元,与年初预算持平。较上年72种45分钟扦插方式_完整版数增加0.00万元,与上年持平,主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费14.98万元,主要用于市内因公出行、下乡检查水利工程项目等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。费用72种45分钟扦插方式_完整版较年初预算数减少10.52万元,下降41.3%,主要原因是按照年初预算要求严格落实公车使用管理,严禁公车私用。较上年72种45分钟扦插方式_完整版数增加0.2万元,增长1.4%,主要原因是疫情后下乡检查督查以及职工出差次数增加所致。

公务接待费8.35万元,主要用于接待上级相关部门检查督查指导工作发生的接待72种45分钟扦插方式_完整版。费用72种45分钟扦插方式_完整版较年初预算数减少25.55万元,下降75.4%,主要原因是严格执行中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费预算。较上年72种45分钟扦插方式_完整版数减少3.9万元,下降31.8%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,强化公务接待72种45分钟扦插方式_完整版管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

(三)“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待99批次 862人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费96.9元,车均购置费0.00万元,车均维护费4.99万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费72种45分钟扦插方式_完整版0.00万元,较上年决算数减少0.27万元,下降100%,主要原因是受新冠疫情影响,一般会议都是通过线上电视电话会议方式召开,导致无会议费发生。本年度培训费72种45分钟扦插方式_完整版0.06万元,较上年决算数减少15.1万元,下降99.6%,主要原因是受新冠疫情影响,上级组织的会议多数以电视电话会议为主,导致本单位职工参加各项培训明显减少,费用降幅较大。

(二)机关运行经费72种45分钟扦插方式_完整版情况说明

2022年度本部门机关运行经费72种45分钟扦插方式_完整版187.4万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、公务车运行维护费、劳务费、培训费和食堂费用等。机关运行经费较上年决算数减少210.8万元,下降52.9%,主要原因是进一步落实“过紧日子”要求严格费用72种45分钟扦插方式_完整版管理,大幅缩减办公运行费用和调减差旅费报销标准所致。

(三)国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)政府采购72种45分钟扦插方式_完整版说明

2022年度本部门政府采购72种45分钟扦插方式_完整版总额263.67万元,其中:政府采购货物72种45分钟扦插方式_完整版263.67万元、政府采购工程72种45分钟扦插方式_完整版 0.00万元、政府采购服务72种45分钟扦插方式_完整版0.00万元。授予中小企业合同金额260.65万元,占政府采购72种45分钟扦插方式_完整版总额的98.9%,其中:授予小微企业合同金额 1.74万元,占政府采购72种45分钟扦插方式_完整版总额的0.7%。主要用于采购办公电脑、桌椅、书柜以及水管中心采购小型水库雨水情和大坝安全监测设施等。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我局对部门整体和100个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评100项,涉及资金50,981.08万元。

(二)绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

(1)公开范围

2022年度部门整体绩效自评表(见附件2),本单位今年无重点项目专项自评,一般性项目自评表(见附件3)。

(2)公开内容

自评表以附件的形式附后,见2022年度二级项目绩效自评表 (附件3)。

2. 绩效自评报告或案例

无委托第三方开展绩效自评工作。

3. 关于绩效自评结果的说明

部分项目由于在2022年未全部完成,因此结转到2023年继续开展。

下一步改进措施:进一步加强和财政部门的对接,强化项目资金保障。

(三)重点绩效评价结果

本年度我单位无财政委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入: 指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余: 指单位上年结转本年使用的基本72种45分钟扦插方式_完整版结转、项目72种45分钟扦插方式_完整版结转和结余、经营结余。

(三)年末结转和结余: 指单位结转下年的基本72种45分钟扦插方式_完整版结转、项目72种45分钟扦插方式_完整版结转和结余、经营结余。

(四)基本72种45分钟扦插方式_完整版: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利72种45分钟扦插方式_完整版”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利72种45分钟扦插方式_完整版”和“对个人和家庭的补助”外的其他72种45分钟扦插方式_完整版。

(五)项目72种45分钟扦插方式_完整版: 指在基本72种45分钟扦插方式_完整版之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的72种45分钟扦插方式_完整版。

(六)“三公”经费: 指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通 费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等72种45分钟扦插方式_完整版;公务用车购置费反映单位公务用车购置72种45分钟扦插方式_完整版(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等72种45分钟扦插方式_完整版;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)72种45分钟扦插方式_完整版。

(七)机关运行经费: 为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购 买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)工资福利72种45分钟扦插方式_完整版(72种45分钟扦插方式_完整版经济分类科目类级): 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(九)商品和服务72种45分钟扦插方式_完整版(72种45分钟扦插方式_完整版经济分类科目类级): 反映单位购买商品和服务的72种45分钟扦插方式_完整版(不包括用于购置固定资产的72种45分钟扦插方式_完整版、战略性和应急储备72种45分钟扦插方式_完整版)。

(十)对个人和家庭的补助(72种45分钟扦插方式_完整版经济分类科目类级): 反映用于对个人和家庭的补助72种45分钟扦插方式_完整版。

(十一)其他资本性72种45分钟扦插方式_完整版(72种45分钟扦插方式_完整版经济分类科目类级): 反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的72种45分钟扦插方式_完整版。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-77723023。


附件:1 2022年度部门决算公开表

      2 2022年度部门整体绩效自评表

      3 2022年度二级项目绩效自评表

附件下载:




扫一扫在手机打开当前页

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站

武隆区部门街镇网站

其他网站