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[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 其他公文 |
[ 发布机构 ] | 红杏欢迎入口区外办 | ||
[ 成文日期 ] | 2021-08-31 | [ 发布日期 ] | 2021-08-31 |
cola酱扣扣传媒视频外事办公室 2020年度部门决算情况说明
一、单位基本情况
根据党的十九届三中全会审议通过的《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》《深化党和国家机构改革方案》和市委、市政府批准的《重庆市红杏欢迎入口区机构改革方案》的规定, 2019 年 1 月成立cola酱扣扣传媒视频外事办公室。
(一) 职能职责。
本单位职能职责涉密,故不对外公开。
(二)机构设置。
cola酱扣扣传媒视频外事办公室(以下简称区政府外办)是区政府工作部门,为正处级 , 下设区委外办秘书科、综合科、出国(境)管理科、涉外管理科、涉外事务中心。
(三)单位构成。
从预算单位构成看,2020年度无二级预算单位纳入本部门决算编制。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1. 总体情况。 2020 年度收入总计 114.45 万元 , 支出总计 114.45 万元。收支较上年决算数增加 61.82 万元、增长 117.5%, 主要原因是 本单位是 2019 年机构改革新增单位, 2019 年未纳入部门预算, 2019 年按实际支出追加预算 。
2.收入情况。 2020 年度收入合计 114.45 万元,较上年决算数增加 61.82 万元,增长 117.5% ,主要原因是 本单位是 2 019 年机构改革新增单位, 2019 年未纳入部门预算, 2019 年按实际支出追加预算 。 其中:财政拨款收入 114.45 万元,占 100% 。
3.支出情况。 2020 年度支出合计 114.45 万元,较上年决算数增加61.82万元,增长 117.5% ,主要原因 是本单位是 2019年机构改革新增单位, 2019 年未纳入部门预算, 2019 年按实际支出追加预算 。 其中:基本支出79.29万元,占 69.3% ;项目支出 35.15 万元,占 30.7% 。
4.结转结余情况。 2 020年度年末结转和结余 0 万元,较上年决算数增加 0 万元,增长 0.0 %, 与上年度持平。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计 114.45 万元。与 2019 年相比,财政拨款收、支总计各增加 61.82 万元,增长 117.5% 。主要原因是本单位是 2019 年机构改革新增单位, 2019 年未纳入部门预算, 2019 年按实际支出追加预算。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。 2020年度一般公共预算财政拨款收入 114.45 万元,较上年决算数增加 61.82 万元,增长 117.5% 。主要原因是本单位是 2019 年机构改革新增单位, 2019 年未纳入部门预算, 2019 年按实际支出追加预算。较年初预算数减少 97.49 万元,下降 46% 。主要原因是受新冠肺炎疫情影响, 2020 年度本单位未产生因公出国(境)费用。此外,年初无财政拨款结转和结余资金。
2.支出情况。 2020年度一般公共预算财政拨款支出 114.45 万元,较上年决算数增加 61.82 万元,增长 117.5% 。主要原因是本单位是 2019 年机构改革新增单位, 2019 年未纳入部门预算, 2019 年按实际支出追加预算。较年初预算数减少 97.49 万元,下降 46% 。主要原因是受新冠肺炎疫情影响, 2020 年度本单位未产生因公出国(境)费用。
3.结转结余情况。 2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元,较上年决算数增加 0 万元,增长 0.0% ,与上年度持平。
4.比较情况。 本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出 101.50 万元,占 88.7% ,较年初预算数减少 97.50 万元,下降 49% ,主要原因是受新冠肺炎疫情影响, 2020 年度本单位未产生因公出国(境)费用。
(2)社会保障与就业支出 6.37 万元,占 5.6% ,与年初预算数一致。
(3)卫生健康支出 3.40 万元,占 3% ,与年初预算数一致。
(4)住房保障支出 3.18 万元,占 2.8% ,与年初预算数一致。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出 79.29 万元。其中:人员经费 62.25 万元,较上年决算数增加 32.1 万元,增长 106.5% 主要原因是 2020 年度新增职工 2 人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金及其他工资福利支出等。公用经费 17.04 万元,较上年决算数增加 7.16 万元,增长 72.5% ,主要原因是 2020 年度新增职工 2 人。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、物管费、差旅费、工会经费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。
( 五 ) 政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出情况。 2020年度“三公”经费支出共计 2.54 万元,较年初预算数减少 120.26 万元,下降 97.9% ,主要原因是受新冠肺炎疫情影响, 2020 年度本单位未产生因公出国(境)费用。较上年支出数增加 0.89 万元,增长 53.9% ,主要原因是用于接待第二届绿色发展国际论坛外宾发生的接待支出增加。
(二)“三公”经费 分项支出 情况。
2020年度本部门因公出国(境)费用 0 万元,费用支出较年初预算数减少 120 万元,下降 100% ,主要原因是受新冠肺炎疫情影响,本单位 2020 年度未产生生因公出国(境)费用。
公务车购置费0万元,费用支出较年初预算数增加 0 万元,增长 0.0% 。较上年支出数增加 0 万元,增长 0.0% ,与上年度持平。
公务车运行维护费0万元,费用支出较年初预算数增加 0 万元,增长 0.0% 。较上年支出数增加 0 万元,增长 0.0% ,与上年度持平。
公务接待费2.54万元,主要用于接待第二届绿色发展国际论坛外宾发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 0.26 万元,下降 9.3% ,主要原因是我单位严格落实中央八项规定精神,在预算范围内开展公务接待。较上年支出数增加 0.89 万元,增长 53.9% ,主要原因是第二届绿色发展国际论坛外宾接待发生的支出增加。
(三)“三公”经费实物量情况。
2020年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组, 0 人;公务用车购置 0 辆,公务车保有量为 0 辆;国内公务接待 53 批次 404 人,其中:国内外事接待 0 批次, 0 人;国(境)外公务接待 0 批次, 0 人。 2020 年本部门人均接待费 62.82 元,车均购置费 0 万元,车均维护费 0 万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。 2020年度本部门机关运行经费支出 17.04 万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、物管费、差旅费、工会经费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加 7.16 万元,增长 72.5% ,主要原因是 2020 年度新增职工 2 人。
本年度会议费支出17.52万元,较上年决算数增加 14.52 万元,增长 484% ,主要原因是召开第二届绿色发展论坛产生的费用。本年度培训费支出 0 万元,较上年决算数增加 0 万元,增长 0.0% ,与上年度持平。
( 二 ) 国有资产占用情况说明。 截至2020年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 0 辆。单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。
(三) 政府采购支出情况说明。
2020年度本部门政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0.0% ,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0.0% 。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我单位对1个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评 1 项,涉及资金 35.15 万元。我单位无以委托第三方形式开展的绩效自评。
根据年底设定的绩效目标,外事活动项目绩效目标总体完成预算指标35.15万元,资金到位率及执行率 100% 。项目全年预算数为 35.15 万元,执行数为 35.15 万元,完成预算的 100% ,绩效自评等级为优。主要产出和效果:一是序时完成中西部国际交往中心三年行动计划进度;二是推动与瑞士格林德瓦、白罗斯明斯克州米亚吉利区友好城市的缔结与深化;三是强化涉外服务管理,完善我区景区景点、城区、交通、酒店等服务标准体系;四是在开展外事知识“五进”和为期一个月的海外安全领事保护宣传;五是强化外国在武管理服务;六是组织开展有关外事活动和外事业务。
(二) 绩效自评结果
2020年度项目资金绩效自评表 |
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项目名称 |
外事活动 |
总分 |
100 |
等级 |
优 |
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主管部门 |
红杏欢迎入口区人民政府外事办公室 |
实施单位 |
红杏欢迎入口区人民政府外事办公室 |
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项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
执行率(B/A,%) |
分值 |
得分 |
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年度资金总额 |
150 |
35.152 |
35.152 |
100 |
10 |
100% |
|||
其中:当年财政拨款 |
35.152 |
35.152 |
35.152 |
100 |
10 |
100% |
|||
上年结转资金 |
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- |
- |
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其他资金 |
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- |
- |
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年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 |
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建立与国际通行规则相衔接的服务标准体系 ,宣传对外方针政策和领事保护政策,推动缔结国际友好城市,加强外国人和境外非政府组织及外媒服务管理,加强涉外疫情防控等有关外事事务和活动。 |
一是序时完成中西部国际交往中心三年行动计划进度;二是推动与瑞士格林德瓦、白罗斯明斯克州米亚吉利区友好城市的缔结与深化;三是强化涉外服务管理,完善我区景区景点、城区、交通、酒店等服务标准体系;四是在开展外事知识“五进”和为期一个月的海外安全领事保护宣传;五是强化外国在武管理服务;六是组织开展有关外事活动和外事业务。 |
||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
分值 |
得分系数 |
得分 |
偏离绩效目标原因及下一步改进措施 |
产出指标 |
数量指标 |
外事活动数量 |
=5次 |
=5 |
20 |
=100% |
20 |
|
|
质量指标 |
外国人在武管理服务质量 |
=100% |
=100% |
20 |
=100% |
20 |
|
||
数量指标 |
服务在武外国人数量 |
≤25人次 |
≤25人次 |
10 |
=100% |
10 |
|
||
效益指标 |
社会效益 |
推动友好关系发展度 |
=100% |
=100% |
20 |
=100% |
20 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
驻渝蓉领事馆 |
=100% |
=100% |
10 |
=100% |
10 |
|
|
说明 |
请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。 |
2.绩效自评报告 或案例
我单位未委托第三方开展绩效自评。
(三)重点绩效评价结果
我单位无重点绩效评价项目。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入: 指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入: 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余: 指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余: 指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配: 指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余: 指单位结转下年的基本支出结转、 项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费: 为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级): 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级): 反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级): 反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级): 反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-77722989。
附件下载:
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
红杏欢迎入口区部门街镇网站
其他网站