重庆市武隆区政务服务管理办公室
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[ 索引号 ] 11500232MB1501659M/2023-00202 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 武隆区政务办
[ 成文日期 ] 2023-08-25 [ 发布日期 ] 2023-08-25

重庆市武隆区政务服务管理办公室 2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

1. 贯彻执行国家、市有关行政审批、政务管理服务和工程项目招标投标监督管理的法律、法规、方针政策,拟定并贯彻实施区内的对应性政策、制度等。

2. 负责本区简政放权、放管结合、优化服务等相关改革工作,对行政审批、公共服务事项实施流程再造和业务指导,协调指导区级审批权限向基层下放。

3. 负责对本级行政许可类审批项目的调整、变更、取消、合并、简化,负责清理行政审批前置的中介服务事项,规范行政审批中介管理。

4. 负责有关行政审批、政务管理服务和工程项目招投标工作行业规范文件和示范文本的起草工作;承担规范性文件的合法性审查工作;承担行政复议、行政应诉、仲裁调解等法律事务;承担法制宣传、法制建设以及普法教育工作。

5. 推进三级政务服务体系建设,负责区级行政服务中心工作人员的日常管理、效能督查、绩效考核工作。

6. 负责招商引资服务保障工作。

7. 负责全区互联网 + 政务建设、网审平台运行及管理,推进实体政务服务与网上服务融合;承担政务服务大厅审批网络、数据库及新媒体的维护及审批信息汇总、上传、发布及网络配置工作。

8. 负责全区综合评标专家库及评标专家资格管理、招标代理机构的监督管理;协调和综合监督工程项目招投标工作;监督、指导全区公共资源综合交易业务工作和招投标行业协会工作。

9. 负责全区公共资源交易市场建设,依法查处进 全区公共资源综合交易工程项目招投标活动的违法违规行为。

(二)机构设置

1. 综合科。负责机关日常运转工作;负责文秘、会务、政务信息、档案管理、机要保密等工作;负责党建、机构编制、组织人事、宣传、统战、工会、共青团、妇联、财务及后勤保障等工作。

2. 政策法规科。负责行政审批、政务管理服务和工程招投标监管规范文件和具体文本的拟订及规范性文件的合法性审查。承担行政复议、行政应诉、仲裁调解等法律事务;承担法制宣传、法制建设以及普法教育工作。

3. 行政审批制度改革科。负责拟订全区行政审批制度改革政府职能转变方面的制度、方案并组织实施。负责全区简政放权、放管结合、优化服务等相关改革工作,对行政审批、公共服务事项实施流程再造和业务指导,统筹、指导、监督行政审批权限向基层下放。负责对本级行政许可类审批项目的调整、变更、取消、合并、简化及涉及行政审批前置的中介服务事项清理,规范行政审批中介管理。

4. 电子政务科。负责全区互联网 + 政务、网审平台运行及管理,推进实体政务服务与网上服务融合;承担行政服务大厅审批网络、数据库及新媒体的维护及审批信息汇总、上传、发布及网络配置工作。

5. 招投标监督科。负责区综合评标专家库及评标专家资格管理,健全评标专家准入、考评、退出机制。受理进场交易项目提前抽取专家事项。负责招标代理机构的监督管理。负责指导并推动全区统一规范的公共资源交易市场建设,依法查处进入区公共资源综合交易中心工程项目招投标活动的违法违规行为。协调和综合监督管理全区工程项目招投标工作。监督、指导区公共资源综合交易中心业务工作和招标投标行业协会工作。

6. 督查科。推进三级政务服务体系建设,承担区级行政服务中心监督管理和考核工作;负责招商引资服务保障工作。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。 2022 年度收入总计 755.48 万元,支出总计 755.48 万元。收支较上年决算数减少 115.85 万元 , 下降 13.3% ,主要原因是过紧日子 减少公用定额经费等支出。

2. 收入情况。 2022 年度收入合计 755.48 万元,较上年决算数减少 115.85 万元,下降 13.3% ,主要原因是过紧日子 减少公用定额经费等支出 。其中:财政拨款收入 755.48 万元,占 100%

3. 支出情况。 2022 年度支出合计 755.48 万元,较上年决算减少 115.85 万元,下降 13.3% ,主要原因是过紧日子 减少公用定额经费等支出 。其中:基本支出 574.86 万元,占 76.1% ;项目支出 180.62 万元,占 23.9%

4. 结转结余情况。 2022 年度年末结转和结余 0.00 万元,较上年决算数增加 0.00 万元,无增减。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 755.48 万元。与 2021 年相比,财政拨款收、支总计各减少 115.85 万元,下降 13.3% 。主要原因是过紧日子 减少公用定额经费等支出

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。 2022 年度一般公共预算财政拨款收入 755.48 万元,较上年决算数减少 115.85 万元,下降 13.3% 。主要原因是过紧日子 减少公用定额经费等支出 。较年初预算数增加 31.97 万元,增长 4.4% 。主要原因是 增加一名工作人员,追加安排增人增资、调资增资以及 追加安排政务服务信息化提升和公共资源交易智能化场地系统建设的经费 。此外,年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2. 支出情况。 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 755.48 万元,较上年决算数减少 115.85 万元,下降 13.3% 。主要原因是过紧日子 减少公用定额经费等支出 。较年初预算数增加 31.97 万元,增长 4.4% 。主要原因是 增加一名工作人员,追加安排增人增资、调资增资以及 追加安排政务服务信息化提升和公共资源交易智能化场地系统建设的经费

3. 结转结余情况。 2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元,较上年决算数增加 0.00 万元,无增减。

4. 比较情况。 本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1 )一般公共服务支出 628.13 万元,占 83.1% ,较年初预算数增加 29.55 万元,增长 4.9% ,主要原因是 增加一名工作人员,追加安排增人增资、调资增资

2 )社会保障与就业支出 64.99 万元,占 8.6% ,较年初预算数增加 2.49 万元,增长 4% ,主要原因是新增一名工作人员和社保缴费调标等费用。

3 )卫生健康支出 30.80 万元,占 4.1% ,较年初预算数减少 0.08 万元,下降 0.3% ,主要原因是医保缴纳标准调整。

4 )住房保障支出 31.55 万元,占 4.2% ,与年初预算数持平。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 574.86 万元。其中:人员经费 504.91 万元,较上年决算数减少 17.60 万元,下降 3.4% ,主要原因是 公积金标准调整、部分交通补贴未发放等 。人员经费用途主要包括 基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金、医疗费、生活补助、奖励金 。公用经费 69.94 万元,较上年决算数减少 56.83 万元,下降 44.8% ,主要原因是 减少公用定额经费等支出 。公用经费用途主要包括 办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2022 年度 三公 经费支出共计 9.37 万元,较年初预算数减少 4.13 万元,下降 30.6% ,主要原因是 严格按照公务接待及公务用车相关要求和标准,控制支出 。较上年支出数减少 1.85 万元,下降 16.5% ,主要原因是 严格按照公务接待及公务用车相关要求和标准,控制支出

(二)“三公”经费分项支出情况

2022 年度本部门因公出国(境)费用 0.00 万元。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元。较上年支出数增加 0.00 万元。本单位 2022 年未发生因公出国(境)费用支出。

公务车购置费 0.00 万元。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元。较上年支出数增加 0.00 万元。本单位 2022 年未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费 2.62 万元, 公务用车平时燃油和维修等支出 。费用支出较年初预算数减少 1.88 万元,下降 41.8% ,较上年支出数减少 1.78 万元,下降 40.5% ,主要原因是 严格按照公务用车相关要求和标准,控制支出

公务接待费 6.76 万元,主要用于 平时公务接待产生的相关费用 。费用支出较年初预算数减少 2.24 万元,下降 24.9% ,较上年支出数减少 0.06 万元,下降 0.9% ,主要原因是 严格按照公务接待相关要求和标准,控制支出

(三)“三公”经费实物量情况

 2022 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组, 0 人;公务用车购置 0 辆,公务车保有量为 1 辆;国内公务接待 83 批次 736 人,其中:国内外事接待 0 批次, 0 人;国(境)外公务接待 0 批次, 0 人。 2022 年本部门人均接待费 91.79 元,车均购置费 0.00 万元,车均维护费 2.62 万元。

四、 其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0.00 万元,较上年决算数增加 0.00 万元。本年度培训费支出 0.57 万元,较上年决算数减少 0.30 万元,下降 34.5% 主要原因是因疫情原因减少了培训支出

(二)机关运行经费支出情况说明

 2022 年度本部门机关运行经费支出 69.94 万元,主要用于开支 办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费 。机关运行经费较上年决算数减少 56.83 万元,下降 44.8% ,主要原因是过紧日子 减少公用定额经费等支出。

(三)国有资产占用情况说明

截至 2022 12 31 日,本部门共有车辆 1 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

(四)政府采购支出说明

2022 年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、 预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我办对部门整体和 10 个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评 10 项,涉及资金 227.6 万元。

(二)绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

详见附件。

2. 关于绩效自评结果的说明

2022 年区政务办绩效目标完成良好,无未完成绩效目标。

(三)重点绩效评价结果

2022 年区政务办无重点绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入: 指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入: 指单位取得的除 财政拨款收入 事业收入 经营收入 等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余: 指单位在当年的 财政拨款收入 事业收入 经营收入 其他收入 等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余: 指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配: 指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余: 指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的 工资福利支出 对个人和家庭的补助 ;公用经费指政府收支分类经济科目中除 工资福利支出 对个人和家庭的补助 外的其他支出。

(十)项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费: 指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费: 为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级): 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级): 反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级): 反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级): 反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人: 柯星宇 ,联系电话:   023-77820019


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