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[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 其他公文 |
[ 发布机构 ] | 武隆区平桥镇 | ||
[ 成文日期 ] | 2021-08-30 | [ 发布日期 ] | 2021-08-30 |
重庆市武隆区平桥镇人民政府2020年度部门高清完整大片情况说明
一、部门基本情况
平桥镇是一个典型的农业大镇,幅员面积73.40平方公里,全镇共有耕地面积35159亩,辖8村1社区,54个村民小组,5个居民小组, 6560 户 18321 人其中农业人口 15160 人,城镇人口3 161 人,全年实现工农业生产总值 6.55 亿元。
(一)职能职责 : 本单位是政府部门的最基层单位,即镇人民政府,主要贯彻执行党的路线、方针、政策和区人民政府的决策部署;负责辖区内经济社会发展工作,根据区人民政府授权组织实施辖区内经济社会发展项目;负责辖区内社会事务保障、环境保护和依法行政等工作;负责辖区内精神文明建设工作,提高居民素质;按照相关职责分工,负责辖区内城市建设管理工作,组织开展爱国卫生运动,做好辖区的清洁、绿化、亮化工作;依法做好城市规划、建设管理和国土资源管理;负责辖区内社区(村)建设、管理、服务工作。指导居委会、村委会工作,处理人民群众来信来访;制订辖区社区会治安综合治理规划并组织实施人民调解、治安保卫工作,维护社会稳定;举办社区(村)公共事务和公共福利事业;负责优抚安置、救灾救济、拥军优属、殡葬改革、老龄事业及维护残疾人合法权益等工作。
(二)机构设置 : 我镇 设 有党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、食品药品监督管理办公室、人大办公室、党群工作办公室等行政部门和事业部门(农业服务中心、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、畜牧兽医服务中心、林业服务中心) 。 我镇今年底与去年底人员变动情况为,去年财政供养人员为 61 人,今年底为 64 人,总增加 3 人,均为今年新调入人员。二是财政财务调整情况 : 乡财政办公室实行以乡镇管理为主、区级业务部门进行业务指导的管理体制。上级业务部门除进行业务指导和监督外,乡镇党委任免负责人、调整其他岗位工作人员等事项,均须征求区级业务部门的意见。本单位严格按照新政府会计制度的规定进行会计核算、编制财务报表和预算会计报表,实行“划分收支,核定基数;超收分成,短收自负;统筹兼顾,分类施策;规范管理,防范风险”的财政管理体制。
(三)单位构成 : 从预算单位构成看, 本单位为一级预算单位,不存在 纳入本部门2020年度高清完整大片编制的二级预算单位 。
二、部门高清完整大片情况说明
(一)收入支出高清完整大片总体情况说明
1.总体情况 。2020年度收入总计3,627.75万元,支出总计3,627.75万元。收支较上年高清完整大片数 增加905.96万元、 增长33.3%,主要原因是 本年项目资金增加 ,上年结转项目支出增加 。
2.收入情况。 2020年度收入合计3,489.70万元,较上年高清完整大片数增加1,370.74万元,增长64.7%,主要原因是 本年 本年项目增多,项目资金较上年有所增加 。 其中:财政拨款收入3,489.70万元,占100%;此外 , 年初结转和结余138.05万元。
3.支出情况。 2020年度支出合计2,421.17万元,较上年高清完整大片数减少162.57万元,下降6.3%,主要原因是 项目资金在本年度支出减少,结转于第二年支付 。其中:基本支出 1,329.12万元,占54.9%;项目支出1,092.06万元,占45.1%;
4.结转结余情况。 2020年度年末结转和结余1,206.57万元,较上年高清完整大片数增加1,068.52万元,增长774%,主要原因是 项目结转增加。
(二)财政拨款收入支出高清完整大片总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计3,627.75万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加905.96万 元,增长33.3%。主要原因 本年项目增多,项目资金收入较上年有所增加;同时,加快项目施工进度,对往年及本年安排的项目及时进行竣工结算,根据施工进度及时拨付工程款,因此本年财政拨款收、支较上年均有增加。
(三)一般公共预算财政拨款支出高清完整大片情况说明
1.收入情况。 2020年度一般公共预算财政拨款收入3,489.70万元,较上年高清完整大片数增加1,370.74万元,增长64.7%。主要原因是 项目资金增加。 较年初预算数增加2,073.70万元,增长146.4%。主要原因 是 年初预算仅预算基本支出,未预算项目支出,因此高清完整大片数较年初预算数差距较大 。 此外,年初财政拨款结转和结余138.05万元。
2.支出情况。 2020年度一般公共预算财政拨款支出2,421.17万元,较上年高清完整大片数减少162.57万元,下降6.3%。主要原因是 项目资金在本年度支出减少,结转于第二年支付 较年初预算数增加867.12万 元,增长55.8%。主要原因是 年初预算仅预算基本支出,未预算项目支出,因此高清完整大片数较年初预算数差距较大 。
3.结转结余情况。 2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1,206.57万元,较上年高清完整大片数增加1,068.52万元,增长774%,主要原因是 本年项目增加,项目结转资金增加。
4.比较情况 。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出768.13万元,占31.7%,较年初预算数增加95.38万元,增长14.2%,主要原因是 该科目包含了未纳入年初预算的项目支出 。
( 2 )国防支出2.80万元,占0.1%,较年初预算数增加2.80万 元,增长%,主要原因是 在今年以前 该项支出均未纳入过年初预算,为本年新增预算支出
( 3 )文化旅游体育与传媒支出26.89万元,占1.1%,较年初预算数减少9.11万 元,下降25.3%,主要原因是 人员编制变动,文化旅游服务中心在编人员减少 。
( 4 )社会保障与就业支出233.69万元,占9.7%,较年初预算数减少43.31万 元,下降15.6%,主要原因是 比例调整及人员编制变动。
( 5 )卫生健康支出88.66万元,占3.7%,较年初预算数增加1.66万 元,增长1.9%,主要原因是 人员薪资正常调标后的支出增加。
( 6 )城乡社区支出146.14万元,占6%,较年初预算数减少7.86万 元,下降5.1%,主要原因是 本年度辖区内严控支出,在确保场镇正常运行的情况下,节约资金。
( 7 )农林水支出1,014.76万元,占41.9%,较年初预算数增加745.46万 元,增长276.8%,主要原因是 多项农林水项目未纳入年初预算,于年中追加项目。
( 8 )住房保障支出60.11万元,占2.5%,较年初预算数增加2.11万 元,增长3.6%,主要原因是 公积金基数正常上调。
( 9 )灾害防治及应急管理支出80.00万元,占3.3%,较年初预算数增加80.00万 元,增长 100 %,主要原因是 该项目为本年度辖区发生灾情后追加,未纳入年初预算。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出高清完整大片情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出1,329.12万元。其中:人员经费1,036.19万元,较上年高清完整大片数增加118.87万 元,增长13%,主要原因是 做账时两个年度的人员经费与公用经费范围把控不到位,导致两年的人员经费和公用经费一增一减数额较大 。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等 。 公用经费292.92万元,较上年高清完整大片数减少65.78万元,下降18.3%,主要原因是 做账时两个年度的人员经费与公用经费范围把控不到位,导致两年的人员经费和公用经费一增一减数额较大 。 公用经费用途主要包括 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
(五)政府性基金预算收支高清完整大片情况说明
本部门 2020年度 无 政府性基金预算财政拨款 收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出高清完整大片情况说明
本部门 2020年度 无 国有资本经营预算财政拨款支出 。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计13.65万元,较年初预算数减少0.67万元,下降4.7%, 较上年支出数减少0.67万 元,下降4.7%,主要原因是 认真贯彻落实中央八项规定精神和 “政府过紧日子十六条举措”的 要求,按照只减不增的 原则 从严控制 “ 三公 ” 经费 。
(二)“三公”经费分项支出情况
1. 本单位 2020年度 未发生 因公出国(境)费用 。
2.. 本单位 2020年度 未发生 公务车购置费 。
3. 公务车运行维护费8.70万元,主要用于 机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等 。费用支出较年初预算数减少0.40万元,下降4.4%,较上年支出数减少0.40万元,下降4.4%,主要原因是 严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降 。
4. 公务接待费4.95万元,主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。 费用支出较年初预算数减少0.27万元,下降5.2%,较上年支出数减少0.27万元,下降5.2%,主要原因是 认真贯彻落实中央八项规定精神 ,严控接待费用。
(三)“三公”经费实物量情况
2020年度本部 门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待172批次1,121人,其中:国内外 事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费44.14元,车均购置费0.00万元,车均维护费4.35万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出251.20万元,机关运行经费主要用于开支 办公费、公务车运行维护费、电费、邮电费 等 。 机关运行经费较上年高清完整大片数增加2.71万元,增长1.1%,主要原因是 本年度疫情防控宣传及物资采购支出增加。
本年度会议费支出0.00万元,较上年高清完整大片数减少1.90万元,下降100%,本年度培训费支出 0.78万元,较上年高清完整大片数减少2.04万元,下降72.3%,主要原因 是本年度会议及培训次数减少 。
(二)国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车4辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明
2020年度 我单位未发生 政府采购 事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求,本部门以填报目标自评表形式开展自评 12 项,涉及资金 694.96 万元;从评价情况来看, 我镇 各项目绩效自评的综合得分均在 90分以上 ,绩效评价等级均为“优秀”,各个项目资金按照相关管理规定进行前期实地考察论证与上会讨论,以及使用过程中做好公示、公告工作,保障了项目资金使用和管理工作的公平性、公开性、规范性,积极发挥项目资金绩效,巩固提升了我镇脱贫工作和产业发展的成效。
(二)绩效自评结果
1.绩效自评表
2020年度项目资金绩效自评表 |
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项目名称 |
2020年区级财政扶贫资金 |
总分 |
99 |
等级 |
优 |
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主管部门 |
武隆区农业农村委 |
实施单位 |
平桥镇人民政府 |
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项目资金(万元) |
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年初预算数 |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
执行率(B/A,%) |
分值 |
得分 |
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年度资金总额 |
36 |
36 |
36 |
100 |
10 |
10 |
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其中:当年财政拨款 |
36 |
36 |
36 |
100 |
- |
- |
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上年结转资金 |
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- |
- |
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其他资金 |
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- |
- |
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年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 |
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本年内全镇3个市级贫困村(红隆村、高屋村、乌杨村)利用补助资金12万元/村,分别采取新建红果参种植、种植红薯、购销化肥来发展村集体经济,增加村集体经济收入。 |
本年内全镇3个市级贫困村(红隆村、高屋村、乌杨村)利用补助资金12万元/村,增加村集体经济收入均在1万元/村以上。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
分值 |
得分系数 |
得分 |
偏离绩效目标原因及下一步改进措施 |
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产出指标 |
数量指标 |
红隆村新建红果参种植基地; |
≥18亩 |
=20亩 |
10 |
100% |
10 |
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高屋村种植红薯; |
≥220亩 |
=240亩 |
10 |
100% |
10 |
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乌杨村购销化肥; |
≥60吨 |
=65吨 |
10 |
100% |
10 |
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成本指标 |
平均每村投资额 |
=4万元/村 |
=4万元/村 |
5 |
100% |
5 |
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质量指标 |
项目质量合格率 |
=100% |
=100% |
10 |
100% |
10 |
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时效指标 |
当年完成率 |
=100% |
=100% |
5 |
100% |
5 |
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效益指标 |
经济效益 |
红隆村新建红果参种植基地带动群众获得土地流转费和务工收入 |
≥4万元 |
=4.5万元 |
10 |
100% |
10 |
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高屋村种植红薯带动群众获得务工收入 |
≥4.8万元 |
=5万元 |
10 |
100% |
10 |
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乌杨村购销化肥带动群众获得务工收入 |
≥1.8万元 |
=2万元 |
10 |
100% |
10 |
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满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意率 |
≥100% |
=90% |
9 |
90% |
9 |
项目实施前,多听取群众意见,提高满意度。 |
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说明 |
无 |
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2020年度项目资金绩效自评表 |
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项目名称 |
平桥镇行政服务中心改扩建项目 |
总分 |
96.9 |
等级 |
优 |
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主管部门 |
区财政局 |
实施单位 |
平桥镇人民政府 |
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项目资金(万元) |
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年初预算数 |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
执行率(B/A,%) |
分值 |
得分 |
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年度资金总额 |
100 |
100 |
100 |
100% |
10 |
10 |
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其中:当年财政拨款 |
100 |
100 |
100 |
100% |
- |
- |
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上年结转资金 |
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- |
- |
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其他资金 |
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- |
- |
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年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 |
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本年内对我镇行政服务中心进行房屋改造装修共计2400平方米,套装门137.76m2,玻璃门61m2,厕所8间共112m2,地砖1966m2,墙漆6550m2,楼梯246m2,吊顶500m2,给水、排水、强电、弱电系统等,改善群众办事环境,提高整体办事效率 |
当年完成我镇行政服务中心2400平方米的房屋改造装修,安装给水、排水、强电、弱电系统等;改善群众办事环境,提高整体办事效率。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
分值 |
得分系数 |
得分 |
偏离绩效目标原因及下一步改进措施 |
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产出指标 |
数量指标 |
房屋改建装修 |
=2400m2 |
=2400m 2 |
5 |
100% |
5 |
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||||||||||||||||||||||||||||||||
供水排水输送电系统工程 |
=1套 |
=1套 |
5 |
100% |
5 |
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质量指标 |
质量合格率 |
=100% |
=100% |
10 |
100% |
10 |
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成本指标 |
房屋改建平均费用 |
=375元/平方米 |
=375元/平方米 |
5 |
100% |
5 |
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供水排水输送电系统工程单价 |
=69000元/1套 |
=69000元/1套 |
5 |
100% |
5 |
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时效指标 |
当年开工率 |
=100% |
=100% |
10 |
100% |
10 |
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当年完成率 |
=100% |
=100% |
10 |
100% |
10 |
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效益指标 |
社会效益 |
改善辖区群众 办事条件效率 |
≥19000人 |
=20000人 |
15 |
100% |
15 |
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||||||||||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标 |
房屋设计使用年限 |
=50 年 |
=50 年 |
15 |
100% |
15 |
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满意度指标 |
服务对象满意度 |
受益群众满意度 |
≥98% |
=95% |
10 |
0.69 |
6.9 |
项目实施前,多听取群众意见,提高满意度。 |
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说明 |
无 |
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2020年度项目资金绩效自评表 |
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项目名称 |
平桥镇生活垃圾治理项目 |
总分 |
97 |
等级 |
优 |
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主管部门 |
平桥镇人民政府 |
实施单位 |
平桥镇人民政府 |
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项目资金(万元) |
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年初预算数 |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
执行率(B/A,%) |
分值 |
得分 |
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年度资金总额 |
1.75 |
1.75 |
1.75 |
100% |
10 |
10 |
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其中:当年财政拨款 |
1.75 |
1.75 |
1.75 |
100% |
- |
- |
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上年结转资金 |
|
|
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|
- |
- |
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其他资金 |
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- |
- |
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年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 |
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本年度场镇卫生保洁,涉及面积200平方米左右,总投资金额1.75万元,改善居民生活环境,提高生活质量。 |
当年完成场镇近200平方米的卫生保洁,改善了居民生活环境,提高了群众生活质量。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
分值 |
得分系数 |
得分 |
偏离绩效目标原因及下一步改进措施 |
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产出指标 |
数量指标 |
卫生保洁 |
=200m2 |
=200m2 |
10 |
100% |
10 |
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质量指标 |
质量合格率 |
=100% |
=100% |
10 |
100% |
10 |
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成本指标 |
平均每平方保洁费用 |
=87.5元/平方米 |
=87.5元/平方米 |
10 |
100% |
10 |
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时效指标 |
当年开工率 |
=100% |
=100% |
10 |
100% |
10 |
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当年完成率 |
=100% |
=100% |
10 |
100% |
10 |
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效益指标 |
社会效益 |
改善居民生活环境 |
≥125人 |
=140人 |
10 |
100% |
10 |
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生态效益 |
绿色处理生活垃圾 |
≥180吨 |
=200吨 |
10 |
100% |
10 |
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可持续影响指标 |
正常运行率 |
≥98% |
=100% |
10 |
100% |
10 |
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满意度指标 |
服务对象满意度 |
受益群众满意度 |
=95% |
=92% |
10 |
70% |
7 |
项目实施前,多听取群众意见,提高满意度。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明 |
无 |
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2020年度项目资金绩效自评表 |
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项目名称 |
平桥镇生活垃圾治理项目 |
总分 |
97 |
等级 |
优 |
|
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 |
平桥镇人民政府 |
实施单位 |
平桥镇人民政府 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
执行率(B/A,%) |
分值 |
得分 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度资金总额 |
1.7 |
1.7 |
1.7 |
100% |
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:当年财政拨款 |
1.7 |
1.7 |
1.7 |
100% |
- |
- |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上年结转资金 |
|
|
|
|
- |
- |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 |
|
|
|
|
- |
- |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
年目标实际完成情况 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年场镇卫生保洁,涉及面积190平方米左右,总投资金额1.7万元,改善居民生活环境,提高生活质量。 |
当年完成场镇190平方米的卫生保洁,改善了居民生活环境,提高了群众生活质量。 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
分值 |
得分系数 |
得分 |
偏离绩效目标原因及下一步改进措施 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
卫生保洁 |
=190m 2 |
=190m 2 |
20 |
100% |
20 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 |
质量合格率 |
=100% |
=100% |
10 |
100% |
10 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 |
平均垃圾处理费用 |
=89.5元/平方米 |
=89.5元/平方米 |
10 |
100% |
10 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 |
当年开工率 |
=100% |
=100% |
10 |
100% |
10 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
当年完成率 |
=100% |
=100% |
10 |
100% |
10 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 |
社会效益 |
改善居民生活环境 |
≥125人 |
=140人 |
10 |
100% |
10 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
生态效益 |
绿色处理生活垃圾 |
≥180吨 |
=200吨 |
10 |
100% |
10 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标 |
正常运行率 |
≥98% |
=100% |
10 |
100% |
10 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受益群众满意度 |
=95% |
=92% |
10 |
70% |
7 |
项目实施前,多听取群众意见,提高满意度。 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明 |
无 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年度项目资金绩效自评表 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 |
平桥水厂管网延伸工程 |
总分 |
96.9 |
等级 |
优 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 |
区水利局 |
实施单位 |
平桥镇人民政府 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
执行率(B/A,%) |
分值 |
得分 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度资金总额 |
2.8 |
2.8 |
2.8 |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:当年财政拨款 |
|
2.8 |
2.8 |
100% |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上年结转资金 |
|
|
|
|
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 |
|
|
|
|
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年内维护新安装管道5.1千米的正常运行,解决和保障260户左右的农户用水问题,改善群众生活环境,提升生活质量。 |
本年已维护新安装管道5.1千米的正常运行,解决和保障260户左右的农户用水问题,改善群众生活环境,提升生活质量。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
分值 |
得分系数 |
得分 |
偏离绩效目标原因及下一步改进措施 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
维护管道 |
=5.1千米 |
=5.1千米 |
10 |
100% |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 |
工程质量合格率 |
=100% |
=100% |
10 |
100% |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 |
平均每米维护金额 |
=5.5元/1米 |
=5.5元/1米 |
10 |
100% |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 |
当年开工率 |
=100% |
=100% |
10 |
100% |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当年完成率 |
=100% |
=100% |
10 |
100% |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 |
社会效益 |
受益贫困户增加 |
≥420人 |
=458人 |
10 |
100% |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
改善农村生活条件 |
≥260户 |
=268户 |
10 |
100% |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标 |
正常运行率 |
≥98% |
=100% |
10 |
100% |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥98% |
=95% |
10 |
0.69 |
6.9 |
项目实施前,多听取群众意见,提高满意度。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明 |
无 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年度项目资金绩效自评表 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 |
2020年武隆区平桥镇灾后重建资金 |
总分 |
97 |
等级 |
优 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 |
区扶贫办 |
实施单位 |
平桥镇人民政府 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
执行率(B/A,%) |
分值 |
得分 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度资金总额 |
10 |
10 |
10 |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:当年财政拨款 |
10 |
10 |
10 |
100% |
- |
- |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
上年结转资金 |
|
|
|
|
- |
- |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 |
|
|
|
|
- |
- |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在当年对平桥镇8个行政村涉及贫困户72户房屋维修加固,需投资财政专项扶贫资金7万元;清洗红隆村人饮水池一口,需投资财政专项扶贫资金0.32万元;维修平桥镇至原南坪乡四个村主公路的部分路段垮塌(对长105.2米路段用10%水泥石粉石子混凝土作10-20公分垫层),需投入财政专项扶贫资金2.68万元,确保受灾群众的生命财产安全,提高群众生活质量。 |
对本年度72户受灾群众房屋进行维修加固,清洗红隆村人饮水池一口,维修平桥镇至原南坪乡四个村主公路的部分路段垮塌,确保了受灾群众的生命财产安全,提高了群众生活质量。 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
分值 |
得分系数 |
得分 |
偏离绩效目标原因及下一步改进措施 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
房屋维修加固 |
=72户 |
=72户 |
5 |
100% |
5 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
清洗人饮水池 |
=1口 |
=1口 |
5 |
100% |
5 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
维修垮塌公路 |
≥100米 |
=105.2米 |
5 |
100% |
5 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 |
工程质量合格率 |
≥98% |
=100% |
10 |
100% |
10 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 |
平均1户房屋补助 |
=1000元/户 |
=1000元/户 |
5 |
100% |
5 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均清洗一口水池花费 |
=3200元/口 |
=3200元/口 |
5 |
100% |
5 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均维修1米公路花费 |
=255元/米 |
=255元/米 |
5 |
100% |
5 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 |
当年完成率 |
≥98% |
=100% |
10 |
100% |
10 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 |
社会效益 |
改善受灾群众生活条件 |
≥113人 |
=115人 |
10 |
100% |
10 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
确保受灾群众生命安全 |
≥70户 |
=72户 |
10 |
100% |
10 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标 |
正常运行率 |
≥98% |
=100% |
10 |
100% |
10 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受益群众满意度 |
=95% |
=92% |
10 |
70% |
7 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
说明 |
无 |
|
|
|
2.绩效自评报告或案例
本单位无 委托第三方开展绩效自评。
(三)重点绩效评价结果
本单位无区财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入 :指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入 :指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入 :指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入 : 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余 :指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余 :指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配 :指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余 :指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出 :指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出 :指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出 :指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费 : 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费 : 为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级) :反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级) :反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级) :反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级) :反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、高清完整大片公开联系方式及信息反馈渠道
本单位高清完整大片公开信息反馈和联系方式: 023-77785169
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
武隆区部门街镇网站
其他网站